一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
17.8 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
10 |
公务用车购置及运行费 |
7.8 |
其中:公务用车运行维护费 |
7.8 |
公务用车购置 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
滁州市住房公积金管理中心一般财政拨款开支的“三公经费”预算数为17.8万元,较2016年预算数下降46%,主要是:我中心加强公务用车管理,加大力度贯彻执行中央八项规定和市委市政府26条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《滁州市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行[2013]306号)规定,绝不超标准接待。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含市直和所属分支机构。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为10万元,公务用车购置及运行费支出预算为7.8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年预算数相比,增加0万元。经费使用严格按照《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕129号)等相关规定执行。
(二)公务接待费用预算10万元,与2016年预算数相比,减少8万元,下降44%。下降的原因是加大力度贯彻执行中央八项规定和市委市政府26条要求,严格按照工作餐的标准接待,绝不超标准接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2016〕372号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行维护费预算7.8万元,与2016年预算数相比,减少7万元,下降47%。下降的原因是:加强公务用车管理,降低了公务用车运行费用。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于单位日常公务、政策调研、执法扩面等。2017年滁州市住房公积金管理中心机关及所属分支机构公务用车量为5辆。
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